送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-08-15 08:48

你好,这个没有固定的格式,要看你具体检查了一些什么,然后有一些什么问题。

21年税务师取证班李志萍 追问

2024-08-15 08:51

麻烦提供一下思路  或者范文来参考  谢谢老师

宋生老师 解答

2024-08-15 08:55

财务内部稽核报告
  ● 集团公司名称: [贵公司名称]
  ● 稽核主题: 收入与成本
  ● 报告日期: [报告完成日期]
  ● 稽核团队: [稽核团队名称或成员签名]

[目录]
  1.执行摘要
  2.引言
  3.稽核方法
  4.收入稽核
  5.成本稽核
  6.主要发现
  7.建议和改进措施
  8.结论
  9.附录

[执行摘要]
本次稽核旨在评估[贵公司名称]的收入与成本管理流程,确保财务报告的准确性和合规性。稽核结果显示,公司在收入确认和成本控制方面存在若干需要改进的地方。以下是关键发现和建议的概要。

[引言]
本报告基于对[贵公司名称]2024年上半年财务数据的内部稽核。稽核的目的是确保收入和成本的准确性,以及内部控制的有效性。

[稽核方法]
稽核采用了抽样审计、文件审查和访谈等方法。稽核团队对收入和成本记录进行了详细分析,并与相关部门进行了沟通。

[收入稽核]
收入稽核重点关注收入确认的准确性和及时性。发现部分收入记录与实际交易存在偏差,建议加强收入确认流程的监控。

[成本稽核]
成本稽核评估了成本核算的准确性和成本控制的有效性。发现某些成本项目分配不均,建议优化成本分配方法和加强预算管理。

[主要发现]
  1.收入确认存在轻微偏差。
  2.成本分配和控制需要改进。
  3.内部控制流程需要加强。

[建议和改进措施]
  1.强化收入确认流程,确保与交易同步。
  2.优化成本分配方法,确保成本的合理性。
  3.加强预算管理和内部控制,提高成本控制效率。

[结论]
通过本次稽核,我们认为[贵公司名称]在收入与成本管理方面有改进空间。建议管理层采纳本报告的建议,以提高财务管理的质量。

[附录]
附录包括详细的数据分析、稽核问卷、访谈记录等支持性文件。

[声明]
本报告由稽核团队独立编制,确保了其真实性和客观性。报告内容基于当前的财务数据和内部控制环境。

请根据您公司的具体情况和稽核结果,调整上述模板中的内容

21年税务师取证班李志萍 追问

2024-08-15 08:58

老师 您税务师几年考过的

宋生老师 解答

2024-08-15 09:04

你好!这个已经考过有点时间了。7.8年了

21年税务师取证班李志萍 追问

2024-08-15 09:05

老师 还能找找别的范文吗  非常感谢

宋生老师 解答

2024-08-15 09:09

你好!暂时没有找到了。

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