送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-08-17 11:17

同学,你好

借:在建工程 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷预付账款

呢喃 追问

2024-08-17 11:19

啊 7月份是按应交税费应交增值税进项税额入的账怎么办

小菲老师 解答

2024-08-17 11:20

同学,你好
这么做的话,进项就是抵扣了

呢喃 追问

2024-08-17 11:21

那我需要怎么改

小菲老师 解答

2024-08-17 11:22

同学,你好
借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

呢喃 追问

2024-08-17 11:24

之前做过的不用红冲 直接做一个这个分录吗

小菲老师 解答

2024-08-17 11:25

同学,你好
嗯嗯,是的

呢喃 追问

2024-08-17 11:27

上个月收到好几张之前的发票,都是按进项税额入的账,这次都转到这一个会计分录上吗

小菲老师 解答

2024-08-17 11:27

同学,你好

嗯嗯是的

呢喃 追问

2024-08-17 11:37

我可以不新增这个分录 直接7月份的反结账修改进项税额未待认证吗

小菲老师 解答

2024-08-17 11:38

同学,你好

是可以的

呢喃 追问

2024-08-17 11:40

那7月结账的时候增值税怎么结转

小菲老师 解答

2024-08-17 11:42

同学,你好

放在:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),不结转

呢喃 追问

2024-08-17 11:56

新打印的修改的7月份的凭证放到哪里呢

小菲老师 解答

2024-08-17 11:57

同学,你好
放在7月份里面

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你好你这里材料最终是计入在建工程 你这里处理不太对
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你好,是的这样,借在建工程 负数,借进项税额可以
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同学,你好 借:在建工程 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷预付账款
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您好,贷:应付账款/应付工程劳务款 (正数)贷:其他业务收入,贷:应交税费/应交增值税/销项税额(税率是13%),不能冲在建工程的,这个电费很大的,没有这部分收入税务很容易查到
2023-07-23 16:34:11
借应付账款, 贷在建工程 应交税费,应交增值税进项转出,这个在建工程没有结转到固定资产吧?
2023-08-15 11:22:16
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