5月申报4月的申报收入,申报了未开票收入!账务上要怎么做?成本要结转吗?如果以后开票了,账务又要如何处理?请详细说明
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于2018-05-13 14:10 发布 1180次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-13 14:15
您好,未开票收入,根据收款和发货来做,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。以后开票了,先红冲原来的无票收入分录,借:现金或者银行存款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,再根据发票数据,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
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您好,未开票收入,根据收款和发货来做,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。以后开票了,先红冲原来的无票收入分录,借:现金或者银行存款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数,再根据发票数据,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-05-13 14:15:18
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冲销3月份的无票收入,再按开具发票做收入处理。
2019-05-09 21:33:05
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你好,同学。
你现在申报是开票收入增加,未开票收入减少申报
2020-05-12 09:08:17
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借应收账款负数
贷,主营业务收入负数、
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
未开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-04-14 14:25:41
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上月借银存贷主营业务收入应交税费
这月借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借银存贷主营业务收入应交税费
发票放第三个凭证后面
2019-08-06 13:09:53
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