送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-14 11:25

我们要根据银行流水收付款凭证做账,但是我不知道要录哪一块,银行的也有客户的收款和供应商的付款,应该怎么做账呢?以前是客户收款就录入应收应付模块,其他的银行流水就入凭证处理录入凭证这一块 
还有如果销售发票和采购发票和客户对账金额有差异,我们应该怎么调账呢?

王晶老师 解答

2018-05-14 18:05

你好,可以根据银行回单做账,账务处理模块可以录入所有的记账凭证,应收应付只是往来账

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我们要根据银行流水收付款凭证做账,但是我不知道要录哪一块,银行的也有客户的收款和供应商的付款,应该怎么做账呢?以前是客户收款就录入应收应付模块,其他的银行流水就入凭证处理录入凭证这一块 还有如果销售发票和采购发票和客户对账金额有差异,我们应该怎么调账呢?
2018-05-14 11:25:05
您好,余额是不关联的,出纳余额是银行,应收应付余额是往来余额,这是不一样的
2024-03-01 18:00:16
你好,这个是有关系的呢
2024-03-02 11:16:37
您好,在付款单上填写付款方式,就可以传递到出纳模块了。
2018-04-14 13:18:56
这个没有哦 得咨询金蝶售后
2021-10-09 12:20:57
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