送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-05-14 17:56

您好,预收期末借方需要调整到应收借方,贷方余额不需要调整,销售成立时需要开票。

半城烟沙 追问

2018-05-15 10:21

老师,这个预收和预付是不是也不能长期挂帐?这个怎么调整出来呢

王瑞老师 解答

2018-05-16 09:31

您好,根据挂账原因处理时调整。

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相关问题讨论
没发票就只能挂账,即使做了账汇算清缴时也要调整的。
2016-10-08 16:56:37
您好,预收期末借方需要调整到应收借方,贷方余额不需要调整,销售成立时需要开票。
2018-05-14 17:56:13
你好,外帐没有发票的也做进去,没有发票正常做账就是了。汇算清缴调增。 既然你们用外账的现金和银行支付了,你就都得做。
2022-02-23 08:27:59
不行,职工薪酬准则这个规定是需要先计提通过应付职工薪酬才可以
2019-09-02 15:25:15
做其他应付款下面,挂着
2020-03-19 16:55:50
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