老师,我公司在2023年10月租某乡镇土地,款项是打入乡镇账户,租金合同签订是120万,去年10月份我们支付了60万,这笔账务,我是做的:借:预付账款60万,贷:银行存款60万 ,但是后续剩余60万似乎不再打给对方了,截止到今年7月份,也没有做摊销,请问老师该如何进行账务处理呢
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于2024-08-26 10:54 发布 139次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-08-26 10:55
您好,这个的话,意思是已经打过去的这60万,是怎么去摊销是吗
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现在补上就可以当借利润分配未分配利润
贷预付账款60÷12
今年的借农业生产成本等
贷预付账款
2024-08-27 10:36:42

你好,这个租金从什么时间开始的?
2023-03-24 19:19:09

您好,这个的话,意思是已经打过去的这60万,是怎么去摊销是吗
2024-08-26 10:55:12

好,现在把摊销补上就行了,借成本费用类科目,贷预付账款。
2023-08-09 15:35:27

你好,没有收到发票你可以挂账预付账款,取得发票才计入待摊费用,然后补摊销
2018-01-09 16:23:50
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