我们公司11月支付一年的房租,我当时做的预付账款,贷银行存款,之后那个月开始摊销,但是发票人家是12月才给我,我拿到这个发票该怎么办呢?直接贴到11月后面好像不合适啊
李娅楠
于2017-12-10 20:25 发布 734次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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你好, 等收到票的时候摊销
2020-05-26 10:49:14
发票应该在12月入账,收到发票后编制如下分录:
1、借:银行存款
贷:预付账款
2、借:预付账款
贷:银行存款
2017-12-10 20:29:36
后期会取得发票吗?
有发票才能摊销计入费用,才能在税前列支。
2020-07-14 15:56:12
好,现在把摊销补上就行了,借成本费用类科目,贷预付账款。
2023-08-09 15:35:27
你好,没有收到发票你可以挂账预付账款,取得发票才计入待摊费用,然后补摊销
2018-01-09 16:23:50
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