送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-10 20:29

发票应该在12月入账,收到发票后编制如下分录: 
1、借:银行存款 
贷:预付账款 
2、借:预付账款 
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好, 等收到票的时候摊销
2020-05-26 10:49:14
发票应该在12月入账,收到发票后编制如下分录: 1、借:银行存款 贷:预付账款 2、借:预付账款 贷:银行存款
2017-12-10 20:29:36
后期会取得发票吗? 有发票才能摊销计入费用,才能在税前列支。
2020-07-14 15:56:12
好,现在把摊销补上就行了,借成本费用类科目,贷预付账款。
2023-08-09 15:35:27
你好,没有收到发票你可以挂账预付账款,取得发票才计入待摊费用,然后补摊销
2018-01-09 16:23:50
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