送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-14 22:57

你好,把暂估的那张凭证红字冲回,再按照发票金额做一张蓝字的凭证就好。借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款或银行存款。         如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。

彼岸花开 追问

2018-05-14 23:01

那我库存商品发出了啊,冲的时候不就是负数了。

徐阿富老师 解答

2018-05-14 23:28

库存的发生额是负数没关系,按照发票金额做一张蓝字的凭证,这样就相抵了。

彼岸花开 追问

2018-05-14 23:59

老师,那发票金额跟暂估的不一样,怎么办?

徐阿富老师 解答

2018-05-15 08:24

你好,发票到了重新入库了怎么会负数呢?

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你好,把暂估的那张凭证红字冲回,再按照发票金额做一张蓝字的凭证就好。借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款或银行存款。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-14 22:57:00
您好!是的。就是这样做。
2017-10-11 20:08:02
您好,一般情况下是做发出商品的,哪儿做的在途物资,请截图看看,谢谢。
2017-03-15 20:42:52
您好!你一样借库存商品 贷应付账款,只是金额写负数。然后做正确的就行了。
2017-03-23 13:50:27
期末账面结余金额的差额是10000+55000-33000=2000
2022-01-18 18:35:40
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