- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!收取订金在其他应付款科目下核算 退回订金冲减其他应付款就可以 订金转货款 冲减应付账款就可以
2018-05-15 13:56:43
你好 多付的款走营业外支出 后期不会给你了嘛
2019-06-28 13:36:02
你都不知道是付给哪个的,那明细冲销哪个应付账款?
借;银行存款 贷;应付账款-明细科目
2016-04-14 16:54:30
同学好,应该冲减主营业务收入,借银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-,应交增值税,销项税,红字 ,借主营业务成本,贷库存商品,红字
2020-04-15 11:21:31
一、上月的分录
借:银行存款40000
贷:应收账款——XX公司40000
二、本月的分录
借:应收账款——XX公司2000
贷:银行存款
2020-03-02 17:55:21
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