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花落花开
于2018-05-16 11:04 发布 2024次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-05-16 11:25
你好,计入其他应收款核算的
花落花开 追问
2018-05-16 11:37
已经收到了在公户,贷方计入什么科目呢?谢谢老师
邹老师 解答
2018-05-16 11:44
你好,贷方是其他应收款借;银行存款 贷;其他应收款
2018-05-16 11:50
那第一步的时候 借其他应收款,贷方计什么呢?老师
2018-05-16 11:53
你好,公司先支付相关支出,贷方可以是库存现金或银行存款等科目
2018-05-16 12:52
公司没有垫付,老师是修理厂垫付的
2018-05-16 12:55
你好,修理厂垫付,那么这个款项你单位收到应当支付给修理厂才是的
2018-05-16 12:56
修理厂不给发票,金额也不是这么多,怎么处理
2018-05-16 12:57
你好,是赔偿款超过了修理支出?
2018-05-16 12:58
是的,也没有配件修理的发票,
2018-05-16 13:03
你好,根据应收赔偿 借;其他应收款 贷;其他应付款收到借;银行存款 贷;其他应收款支付给修理厂 借;其他应付款 贷;银行存款 营业外收入
2018-05-16 13:07
可是这个 其他应付款-修理厂 用什么当做原始凭证呢?麻烦老师给说一下,谢谢
2018-05-16 13:10
你好,就是修理厂给你单位提供的发生修理支出的发票 复印件
2018-05-16 13:13
谢明白了,谢谢老师
明白了,谢谢老师
2018-05-16 13:15
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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