送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-16 11:25

你好,计入其他应收款核算的

花落花开 追问

2018-05-16 11:37

已经收到了在公户,贷方计入什么科目呢?谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-16 11:44

你好,贷方是其他应收款
借;银行存款  贷;其他应收款

花落花开 追问

2018-05-16 11:50

那第一步的时候  借其他应收款,贷方计什么呢?老师

邹老师 解答

2018-05-16 11:53

你好,公司先支付相关支出,贷方可以是库存现金或银行存款等科目

花落花开 追问

2018-05-16 12:52

公司没有垫付,老师是修理厂垫付的

邹老师 解答

2018-05-16 12:55

你好,修理厂垫付,那么这个款项你单位收到应当支付给修理厂才是的

花落花开 追问

2018-05-16 12:56

修理厂不给发票,金额也不是这么多,怎么处理

邹老师 解答

2018-05-16 12:57

你好,是赔偿款超过了修理支出?

花落花开 追问

2018-05-16 12:58

是的,也没有配件修理的发票,

邹老师 解答

2018-05-16 13:03

你好,根据应收赔偿 借;其他应收款  贷;其他应付款
收到借;银行存款   贷;其他应收款
支付给修理厂 借;其他应付款  贷;银行存款      营业外收入

花落花开 追问

2018-05-16 13:07

可是这个 其他应付款-修理厂   用什么当做原始凭证呢?麻烦老师给说一下,谢谢

邹老师 解答

2018-05-16 13:10

你好,就是修理厂给你单位提供的发生修理支出的发票 复印件

花落花开 追问

2018-05-16 13:13

谢明白了,谢谢老师

花落花开 追问

2018-05-16 13:13

明白了,谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-16 13:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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