送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-16 16:01

你好!你只能先挂账了。借固定资产-暂估 贷其他应付款。

左岸 追问

2018-05-16 16:30

老师,刚跟你咨询的业务现在暂估,等下月发票到了之后,还需要冲回

宋生老师 解答

2018-05-16 16:33

你好!是的。是需要暂估冲回。

左岸 追问

2018-05-16 16:36

老师,钢材请教你的业务可以这样做吗? 1、购入时  借:库存商品    贷:其他应付款      2、领用时  借:固定资产    贷:库存商品

宋生老师 解答

2018-05-16 16:38

您好!如果你没投入使用是可以的额

左岸 追问

2018-05-16 16:46

那投入使用了呢?老师,这样的话分录怎么做

宋生老师 解答

2018-05-16 16:47

你好投入使用的时候就是你做的第二个分录。

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你好!你只能先挂账了。借固定资产-暂估 贷其他应付款。
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