送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-16 17:30

你好,每个合同都应该有预算的,你可以先根据预算入成本

赵建新 追问

2018-05-17 19:12

前期没有发票,到工程结束了才给开发票,前期没票怎么做账

王晶老师 解答

2018-05-17 19:20

可以暂估入账的,根据预算的成本

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相关问题讨论
你好,每个合同都应该有预算的,你可以先根据预算入成本
2018-05-16 17:30:39
您好!你领用了就直接计入工程施工更好
2018-10-22 15:00:58
可以的,您的理解正确。
2018-10-16 09:57:50
实际金额和预估差额入账 借以前年度损益 贷其他应付款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 当然也可以全额把预估金额用以前年度损益调整冲销
2019-04-24 06:37:50
学员你好,根据入库单暂估材料。根据材料领用情况结转相应的成本。暂估材料:借:原材料 贷:应付账款-应付暂估款
2018-02-09 11:04:59
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