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缘份
于2024-09-23 09:02 发布 111次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-09-23 09:02
正常的做账就行,没有什么特别的分录哈
缘份 追问
2024-09-23 09:04
如本月实际结算运费28000元,但司机开了98000元,那我入成本做那个金额呢
家权老师 解答
2024-09-23 09:08
直接按98000做账就行,暂时未付的款挂应付账款。如果以后都不需要付款的,不能做账,那个是虚开发票
2024-09-23 09:10
我的对账单和发票金额不符应该怎么做,我们对账单要附凭证后面的
2024-09-23 09:11
没付的款挂应付账款科目
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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缘份 追问
2024-09-23 09:04
家权老师 解答
2024-09-23 09:08
缘份 追问
2024-09-23 09:10
家权老师 解答
2024-09-23 09:11