还有两个地方不明白1关于我们垫资再交税,造成我们公司亏损的问题。我们已经入了固定资产账,提了折旧,我们如果原价再让对方回购的话,会计分录如何做,需要交什么税呢,本身我们垫资是有资金成本的,再交税的话对我们公司是有亏损的2关于开不开发票,如何开的问题。对方按原价回购,要求我们公司提供发票,我们要提供发票的话,就得交税,所以想把原来厂家开给我们的发票复印给对方,但对方要求抬头是自己的。(注:当时购设备时是对方联系的厂家。设备来时是对方和我公司一起验收的。)
Happy
于2018-05-18 09:06 发布 729次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款
应付账款
2022-02-10 14:34:55

你好,把固定资产转入固定资产清理科目,收到的款入营业外收入,如果开具发票,以前厂家给你们开的发票不就是成本吗,可以抵扣的
2018-05-22 11:20:38

您好,按协议公允价值确认固定资产原值,付款时确认未确认融资费用和冲减长期应付款即可。
2020-06-21 09:18:51

您好
请问知道资产的总金额么 有进项税额可以抵扣么
2019-10-31 10:53:02

同学好,借记银行存款,贷记固定资产清理,贷记应交税费-应交增值税-销项税,没开发票也要缴税,
2020-03-31 14:04:10
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