送心意

朴老师

职称会计师

2024-09-24 16:24

(1)20X4 年 3 月 25 日:
借:应收账款 15500
贷:事业收入 15500
(2)20X4 年 5 月 10 日:
借:银行存款 3200
贷:应收账款 3200
(3)20X4 年 6 月 8 日:
借:预付账款 8000
贷:银行存款 8000
(4)20X4 年 6 月 15 日:
借:库存物品 24000
贷:预付账款 8000
银行存款 16000
(5)20X4 年 8 月 6 日:
借:应收账款 1500
贷:应缴财政款 1500
(6)20X4 年 8 月 30 日:
借:银行存款 1500
贷:应收账款 1500
同时:
借:应缴财政款 1500
贷:银行存款 1500
(7)20X4 年 9 月 15 日:
借:其他应收款 —— 公务卡欠款 2600
贷:零余额账户用款额度 2600
报销时:
借:事业支出等 2600
贷:其他应收款 —— 公务卡欠款 2600

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(1)20X4 年 3 月 25 日: 借:应收账款 15500 贷:事业收入 15500 (2)20X4 年 5 月 10 日: 借:银行存款 3200 贷:应收账款 3200 (3)20X4 年 6 月 8 日: 借:预付账款 8000 贷:银行存款 8000 (4)20X4 年 6 月 15 日: 借:库存物品 24000 贷:预付账款 8000 银行存款 16000 (5)20X4 年 8 月 6 日: 借:应收账款 1500 贷:应缴财政款 1500 (6)20X4 年 8 月 30 日: 借:银行存款 1500 贷:应收账款 1500 同时: 借:应缴财政款 1500 贷:银行存款 1500 (7)20X4 年 9 月 15 日: 借:其他应收款 —— 公务卡欠款 2600 贷:零余额账户用款额度 2600 报销时: 借:事业支出等 2600 贷:其他应收款 —— 公务卡欠款 2600
2024-09-24 16:24:29
你好!你开发票未收到款 借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 进项税额 等收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
2019-12-05 14:04:13
你好,资金结存里面不包含预付,应收,应付,资金结存大于等于银行存款
2020-06-23 20:13:04
要,借:应付账款 贷:资金结存
2019-04-26 19:36:03
同学您好,按您后面权责发生制的做法去做即可,先计入预收账款,然后按月冲销预收账款,并摊销收入
2021-05-23 12:14:53
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