我们是房地产开发企业,前期收款做的都是预收账款,现在竣工交付了,开具了全款发票,开的是普票,怎么结转收入和成本,税金怎么做,分录怎么做,
伶俐的黄豆
于2024-09-27 09:02 发布 240次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-09-27 09:05
你好,,你开了发票借。预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
借主营业务成本,贷库存商品。
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你好,,你开了发票借。预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
借主营业务成本,贷库存商品。
2024-09-27 09:05:14
当月计提应预缴税额,申报期缴纳。
2018-06-12 15:04:20
这个你们如果属于施工企业或建筑开发企业,预收账款需要当月计提下月交税处理。如果不是这类企业,就是不用计提税,销售收入成立时再交税处理
2018-05-11 15:10:30
你好,我们是兼职答题老师看不到你们的课件,这是哪个学习课件儿的习题,找个付老师反应一下修改,谢谢,
2016-10-04 15:28:42
借;应交税费 贷;银行存款
2017-05-03 19:16:42
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