送心意

家权老师

职称税务师

2024-10-09 16:17

9月正常申报,只能是在10月的所属期市减少销项税

欣晴 追问

2024-10-09 16:19

老师你说的正常申报是指什么?要把已经冲红这部分税,也申报交上?那不就多交了吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:22

意思是10月红冲不影响9月交税的,9月该交还是得交

欣晴 追问

2024-10-09 16:25

那我现在已经冲红了,9月份多交的这部分税,会退吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:27

可以申请退税,也可以抵减后期要交的税

欣晴 追问

2024-10-09 16:28

那假如我下个月没有开发票,这个怎么算?

家权老师 解答

2024-10-09 16:31

没明白你所谓的啥怎么算?

欣晴 追问

2024-10-09 16:43

就是我9月多交税了,10月份红冲的,那么下个征期就可以抵减掉这部分多交的呗,假如果我下个征期内都没有开发票,那到年底多交的这部分怎么办?

家权老师 解答

2024-10-09 16:43

没有开票就申请退税就行

欣晴 追问

2024-10-09 16:45

那我9月份的账怎么记?也是要把多开的发票记进去吗?

家权老师 解答

2024-10-09 16:46

9月份正常做账就是了

欣晴 追问

2024-10-09 16:49

正常是指要把多开的记进去呗,那收入也多了啊

家权老师 解答

2024-10-09 16:51

你是10月红冲的,只能在10月调账

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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