公司有个员工上3月因为请假工资应发是712元,但是给他补了3月份的社保和公积金,导致他的工资712-720(3月-4月个人社保)-700(3月和4月公积金)=-708元,这样需要他给公司钱,这怎么做分录啊?
泥雨
于2018-05-20 19:14 发布 824次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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参考这个
2019-01-22 17:23:04
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你好,
计提保险、公积金时
借:其他应付款—养老保险(个人部分)
管理费用—养老保险(公司缴纳
贷:应付职工薪酬、
计提工资
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
支付是
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
如果我的回答解决了你的问题,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2019-01-15 12:53:13
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您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保、公积金(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保,公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保,公积金
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
其他应收款——社保,公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-10-21 15:22:49
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你好,正常计提就行
借:生产成本—工资
—社保
—公积金
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
借:主营业务成本—某项目
贷:生产成本
2019-01-11 10:36:49
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你好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
公积金跟社保一样
2021-10-22 13:46:30
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