【重点看分录】老师,我们公司是商贸零售企业,商品出库入库用T1商贸宝,做账t3,我们之前给某大型超市供货取得12万的收入(实销月结),成本6万多,但超市也在外面自采我们品牌旗下的商品,把即将过期的商品退给我们供应商5万块左右(因为我们负责售后)。现在有个问题就是这样,退货的商品我们上个月就在t1商贸宝入账了,销售退货处理+本月的销售商品,成本混合在一起就给结转了。收入也是。退货的商品金额+销售的商品金额。上个月混合结转了。重点就是某超市给我们本月结账的时候还是按照之前的收入12万多做的账,但是实际款项却打了7万多。这5万我应该如何做账呀?做库存商品的话 之前销售退货相当于已经入库了,冲减收入的话 之前收到商品已经确认销售退回的收入也已经递减了。好冲突!!!
咻咻!
于2018-05-21 10:56 发布 1053次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
如果这5万我们已经在商贸宝里做了退货处理,12万的收入也开具发票了,并确认收入了,这5万应该开具红字发票冲销收入,并重新结转成本
2018-05-25 14:11:06
你好,可以入账,但是成本不能税前扣除的
2019-06-24 17:01:11
您好
应该按照商品的进货价格结转销售成本
2019-10-24 08:56:18
比如我公司购进1000件,成本单件31.82,合计31820,赠送了150件,我做营业外收入了,借:库存商品,贷:营业外收入,这150件又销售了,我做:借:银行存款6900贷:主营业务收入,这150件结转能做成
借:销售费用;贷:库存商品吗感觉不太对呢?请解释下怎么做
2015-12-29 18:56:33
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项)
2023-04-07 10:25:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息