如果我应收账款和应付账款对账都是上月26-本月25号的。那我银行对账又是1-31号的。我建账也是按1-31号的。 那我要注意哪些事项?
芬
于2018-05-21 11:54 发布 981次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-21 11:55
分开进行对账,按不同的时间点进行对账处理。
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没有强制的规定,但是一般银行会认为应付账款较多,负债也就比较多,难以放款的
2020-01-20 11:13:22
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你好,可以的, 没问题 签一个抵消协议确认一下即可
2023-04-29 12:39:17
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对的没错, 是这样的
2022-06-23 17:01:39
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你好 不能 可以记在预付账款的
2022-03-10 16:15:52
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您好,您可以做一笔调整分录 借:应付帐款 负数 贷:应收帐款 负数
2021-12-02 19:36:12
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芬 追问
2018-05-21 12:09
江老师 解答
2018-05-21 12:10