送心意

朴老师

职称会计师

2018-05-21 16:18

你好,老师,请问一下问题如下 : 
A是境外公司,B是广州公司,A是B的关联方,A与B公司 共享IT人员的服务,IT人员在境外的B公司上班,但IT人员的工资或叫技术服务费会分摊到A公司 ,问题1、请问A公司向B公司付IT的技术服务费用时是否要向税局交什么税(所得税或增值税)吗?问题2、因金额超过5万美元如何备案?

朴老师 解答

2018-05-22 14:24

A公司是境外的公司是吗?不需要给我们国家税局交税的                2.备案的手续需要有合同和发票,具体的你还要咨询当地税局

朴老师 解答

2018-05-22 14:35

境外企业为境内企业提供技术服务是需要交税的,因为要考虑技术服务合同对应的印花税、增值税、企业所得税,具体的税收还是要根据企业情况来看。

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您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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