你好老师,计提社保费时是借:管理费用-社会保险费 生产成本-基本生产成本-直接人工 其他应收款-社会保险费 贷:应付职工薪酬-社会保险费
雪
于2024-10-15 10:33 发布 76次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-10-15 10:34
同学你好
你的问题是什么
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你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52

你好,你想问的问题具体是?
2017-03-11 09:44:47

借 生产成本-社会保险费贷应付职工薪酬-社会保险费
2020-03-13 20:28:36

也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39

个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
2019-10-25 09:40:22
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雪 追问
2024-10-15 10:37
朴老师 解答
2024-10-15 10:39