老师,请教一个问题,我今天申报了9月份的出口退税,因为没有留底,所以,我9月未做账务处理,申报免抵额有44708.01,想问一下,这个需要做账务处理吗?如果需要,我该怎么做凭证呢?谢谢。
Magnolia-Alan
于2024-10-15 14:48 发布 119次浏览
- 送心意
岁月静好老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
2024-10-15 14:50
如果申报出口退税时有免抵税额,是需要进行账务处理的。
借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)44708.01
贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)44708.01
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如果申报出口退税时有免抵税额,是需要进行账务处理的。
借:应交税费 —— 应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)44708.01
贷:应交税费 —— 应交增值税(出口退税)44708.01
2024-10-15 14:50:49

1、收到出口退税做凭证的方法:借:银行存款 贷:应交增值税-出口退税
2019-09-12 09:05:08

你好,、收到出口退税做凭证的方法:借:银行存款 贷:应交增值税-出口退税
2019-06-12 10:45:53

借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)
(按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
(金额等于免抵税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
(金额等于免抵退税额)
2018-01-12 15:48:37

你好
银行收到出口退税
借:银行存款
贷:其他应收款—应收出口退税款(增值税)
2021-04-10 11:05:46
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