老师,我们是被挂靠方,开个甲方发票500万,收到甲方付款400万,这个怎么做账呢?我方有又给挂靠方转了250万,这个又怎么做账呢?感谢
激动的电话
于2024-10-15 21:11 发布 129次浏览
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波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-10-15 21:13
你好,借应收账款 贷收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 ,给挂靠方转250万是什么钱
相关问题讨论
收到工程款应该给被挂靠方。被挂靠方借:银行 贷:预收账款。挂靠方记流水账就可以。
2018-07-17 15:25:25
<p>你好!发票怎么开的? &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/></p>
2016-07-29 17:53:42
计入往来款核算吧,借:银行存款贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
2017-08-02 17:18:03
你好!计入其他应付款就可以
2018-08-08 13:00:53
你好
借:银行存款
贷:其他业务收入
2022-04-26 09:48:08
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