财务针对各单位差旅费用报销的规定流程
紧张的冬日
于2024-10-16 13:43 发布 105次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,这个你可以参考一下学堂的报销制度。
2024-10-16 13:54:34
你好,
同学。文件比较大,可以留个邮箱我发给你。
<满意请评分五分,你的鼓励是我们共同前进的动力~>
2021-03-10 10:06:42
这个不用去税务局备案的或同意的,直接根据制度报销费用补贴给员工就可以了
2018-06-19 11:31:28
您好,可以入账。
从收税角度上,非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的。即便列支了,也要在年末汇算清缴的时候调整出抄来。
但是实际工作中,一般没有人对照票据名称核对百单位花名册,所以你说是单位从前工作的人员,现在离职了也是可以的。
总之,规范角度来说,这是不可以的。但是可以采用变通的办法,而已,但是变通不代表合理。请你在理解这是一个不符合固定的操度作。这就像用不是本单位名称的发票在本单位报销的结果一样。只不过单位名称很容易发现,而个人名字有解释的空间。
还有一种解释是,不论人员是不是单位的人,都知必须开单位名称的发票。除了机票、车票之外。所以如果是住宿道费发票,即便是单位职工个人的名字,税前列支也是不被允许的。所有发票,除必须是个人名称的之外,都必须是单位名称抬头。
2020-04-21 11:54:07
你好 学堂的下载中心 你可以去看看报销流程
2019-05-22 09:07:44
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