发生的福利费的会计分录怎么做?月末用结转吗?结转分录怎么做?
瘋1樣的女子
于2018-05-22 09:50 发布 2478次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,计提,发放是这样做分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
借;本年利润 贷管理费用
2018-05-22 09:52:08
您好!你发生福利费的分录怎么做的了
2017-03-09 13:31:45
月末结转成本费用会计分录一般需要两步来完成。
1.借方:从成本费用科目借出成本费用,在贷方写出科目编号及金额;
2.贷方:写出本期利润科目或本年利润科目,科目编号及金额;
具体的分录形式如下:
借:成本费用xx xx
贷:本期利润或本年利润xx xx
拓展知识:
在月末结转成本费用时,成本费用科目以及本期利润科目或本年利润科目均需要认真核对,以免出现分录错误,引起会计处理失误。而且在结转之前,需要明确各科目余额变动情况,并完成内部检查,以保证结转数据的正确性,以保证会计处理的准确性。
2023-02-20 17:39:47
涉及损益的就需要结转的
借;本年利润 贷;管理费用等科目
借;主营业务收入等科目 贷;本年利润
2018-02-28 18:41:09
借 生产成本 贷制造费用
2019-01-03 17:04:39
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