送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-24 08:45

你好,这个是应该摊销

呢喃 追问

2024-10-24 08:46

怎么做分录呢,是摊销这五万的还是全部金额

宋生老师 解答

2024-10-24 08:48

你好,借,预付账款5,贷银行存款5。
然后每个月借主营业务成本,租金贷,预付账款

呢喃 追问

2024-10-24 08:54

我们是银行存款付了5万之后,又转的在建工程,又转的固定资产,现在5万的预付账款是平的,这是全部的租赁分录

宋生老师 解答

2024-10-24 08:59

这样子的话,你做了固定资产就去折旧就可以了。

呢喃 追问

2024-10-24 09:00

不用摊销了合在固定资产里折旧就行吗

宋生老师 解答

2024-10-24 09:01

是的,你是固定资产就不用摊销而是折旧。

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