- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好; 那你少建账了 你应该是预收账款贷方有余额 ; 那你 期初应该试算不平的; 你差异金额走哪个栏次去体现的
2022-03-02 18:30:56
您好,如果5月份交接的话就在预收款里面,根据租金合同在相应月份结转收入即可,
2018-05-24 07:16:42
你好,预收账款是先收款,后发货
应付账款是先购买货物后材料,款项暂时没有支付
2019-04-12 10:50:36
您好,预收账款是存入银行了,还是打入法人的私人账户可
2019-11-06 13:53:51
同学,你好,一般预收账款超过一年以上的都要及时处理,可以开票入账,本身纳税义务早已产生
2020-03-08 14:30:42
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