送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-11-09 19:34

您好,因为这个跨年结转账了

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您好,可以的,反结账不影响12月份的凭证的。但是最好做好备份。
2018-08-23 20:50:00
你好 ;总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账. 
2023-01-13 16:55:36
你好,点击【账务处理】、【期末结账】、【期末反结账】、【完成】
2023-01-13 16:56:49
同学你好 1. 打开财务软件,找到反结账功能; 2. 选择要反结账的月份,如11月; 3. 确认反结账的凭证; 
2023-01-13 17:05:30
可以的
2018-01-14 09:25:59
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