老师您好,在2017年末的时候,我公司为了算年终奖把2017年的费用给算清了,并没有给实际报销,只是手工记录了下,在2018年这几个月陆陆续续的开始报销 比如说:2018年1月销售费用50W 但实际里面已经包含了:2017年30W 费用, 又不能算2018年费用 我该怎么记账呢?【内部的】谢谢老师!
素心
于2018-05-24 16:56 发布 599次浏览
- 送心意
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职称: 中级会计师
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你好,按规定一七年应该可以先计提费用。未实际付款放到其他应付款科目下核算。一八年付款时冲减一七年的其他应付款就可以。
2018-05-24 22:48:02
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业务招待费应计入销售费用-招待费
2019-04-26 09:50:42
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就限额报销5000元就可以了。
2018-10-08 10:57:09
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您好
按照实际报销金额入账即可
2019-05-27 09:39:00
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材料的减值是用材料加工成的产品-加工费-销售费和材料成本比较。
2019-11-07 08:55:03
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