老师你好 用友跨月返结账怎么操作
汐月
于2024-11-18 13:46 发布 126次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-11-18 13:46
你好,反结账在用友财务软件中非常简单,只需要点击“系统管理—高级财务—反结账”就可以进入反结账操作页面。在反结账页面中,首先需要选择反结账的年份和月份,然后点击“反结账”按钮即可。
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您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2018-11-10 13:29:29

你是用友哪个版本的
2020-03-20 15:20:58

你是用友什么软件
2020-03-20 15:45:47

您好
要把期间损益类科目全部结转为0 然后才可以年结
2020-04-20 09:50:44
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