送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-11-18 13:46

你好,反结账在用友财务软件中非常简单,只需要点击“系统管理—高级财务—反结账”就可以进入反结账操作页面。在反结账页面中,首先需要选择反结账的年份和月份,然后点击“反结账”按钮即可。

汐月 追问

2024-11-18 13:50

老师 这上面没有高级财务

宋生老师 解答

2024-11-18 13:51

你好,你用的是哪一个版本?我看一下我知不知道?因为用友的话也有很多版本的。

汐月 追问

2024-11-18 13:56

用友+版本:16.500

宋生老师 解答

2024-11-18 13:58

依次点击“期末处理”→“结账”,找到需反结账的月份,按ctrl+shift+f6组合键激活反结账功能,

你按这个来操作看行不行

汐月 追问

2024-11-18 14:02

老师我想改7月份重复录入的采购入库单  反结账到7月 能直接修改么?

宋生老师 解答

2024-11-18 14:03

你好,修改是可以修改的。这个不用担心。

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相关问题讨论
您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。   以上两个操作关键是要记住组合键:   反记账是“Ctrl+h”   反结账是“Ctrl+Shif+F6”
2018-11-10 13:29:29
你是用友哪个版本的
2020-03-20 15:20:58
你是用友什么软件
2020-03-20 15:45:47
您好 要把期间损益类科目全部结转为0 然后才可以年结
2020-04-20 09:50:44
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