- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-25 15:55
当月的发票的不含税销售额*税率=当月的销项税,如果当月还取得了增值税专用发票,就是会产生增值税的进项税,当月缴纳的增值税=当月的销项税-当月的进项税-留底的进项税,
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2018-05-25 15:55:21
你好!你开了发票没有?还是税局给你代开的哦
2017-10-24 11:09:04
你好!这个是填不含税的啊。没错啊
2019-01-14 10:50:03
你好!根据你们的含税销售额除以1+增值税率 就可以
2018-10-17 15:25:31
您好,是的 在填报增值税申报表的时候,免税的销售额也是不含税的。不管您账务是怎么处理的。
2016-10-16 17:10:34
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