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暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-11-20 10:35

你好分录不需要做的,冲了又开了抵减了

Ctrl 追问

2024-11-20 10:53

问题是我账上预收账款还有余额、按理来说应该是没有了的

暖暖老师 解答

2024-11-20 10:54

你冲了借收入
税金
贷预售


在开票有时原来的分录

Ctrl 追问

2024-11-20 16:20

就是说分录咋整好点

暖暖老师 解答

2024-11-20 16:22

你原来是借银行存款贷预收账款?

Ctrl 追问

2024-11-20 16:29

是的,老师,,没错

暖暖老师 解答

2024-11-20 16:31

你补了去年未开票就冲了借预收账款贷主营业务收入
应交税费-销项税

Ctrl 追问

2024-11-20 17:17

没补[捂脸],也没去结转

暖暖老师 解答

2024-11-20 18:09

那你补上就可以了

Ctrl 追问

2024-11-20 19:03

不晓得咋补,老师,教教我啊

暖暖老师 解答

2024-11-20 19:08

借预收账款
贷主营业务收入(以前年度损益调整)
应交税费-销项税

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