我公司与集团的其他公司同处一个地点,统一使用我公司电表,我公司统一向供电局采买并付款,然后与其他公司结算,但针对其他公司使用的部分,上月并未做入库暂估,本月要结算的话,如何进行账务处理?
斗志昂扬的水杯
于2024-11-25 11:59 发布 26257次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-11-25 12:35:27
1、是的,是转售电行为,需要开具发票
2、确认为其他业务收入
2018-03-28 09:49:10
同学你好,付款方,借:库存商品等科目,贷:银行存款。收款方,借:银行存款,贷:主营业务收入等科目,应交税费。
2023-05-20 09:27:25
冲减重复收入,借:以前年度损益调整,贷:银行存款
2018-09-12 16:53:42
专项应付款就可以了
2018-12-06 11:26:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息