送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-11-26 15:29

你好,这个你应该拿来报销,但是没有钱先挂在账上,计入其他应付款。

小草莓吖 追问

2024-11-26 15:31

那现在拿 发票来报销又没钱支付的话,如果后面真正有钱报销支付给法人了,支付的时候 用什么做凭证呢?

宋生老师 解答

2024-11-26 15:39

支付的时候有银行账单就可以了。

小草莓吖 追问

2024-11-26 15:40

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2024-11-26 15:40

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,这个你应该拿来报销,但是没有钱先挂在账上,计入其他应付款。
2024-11-26 15:29:33
您好,。您好,真实是单位发生的业务可以。
2022-02-14 08:43:10
你好,借管理费用 贷银行存款
2018-10-30 16:43:11
你好, 购买办公用品的时候 借:管理费用等 贷:其他应付款 等到转账 借:其他应付款 贷:银行存款 后面个人账户又转回这笔报销款回公司账户 借:银行存款 贷:其他应付款 然后冲备用金是 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-12-01 15:12:36
你好,可以的,让对方出一个委托付款证明。
2020-07-14 10:30:54
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