16年多计提了印花税,我17年冲减了,我17年的汇算要调增?17年的分录调整错的话,又应该怎么处理呢?没有用到以前年度调整这科目?
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于2018-05-28 10:46 发布 740次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,印花税金额本来小,根据重要性原则,可以不作纳税调整的!
2018-05-28 12:37:17
你好,需要汇算调增,,用以前年度损益调增=整
2018-05-28 12:04:17
您好,是的,规范操作是重新申报16年的,再申报17年。
2018-04-11 22:05:58
招待费的调增,是永久性的差异,不能全部在企业所得税税前列支
2017-09-05 19:22:00
同学 你好
你发票是什么时候收到的 支付的话 只要做
借:应付账款 等
贷:银行存款
2018-11-27 12:47:24
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