送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-28 13:47

房租按正常的12个月进行分摊计入费用处理。至于付款是计入预付账款处理,发票来了冲销预付账款,计入长期待摊费用,按从长期待摊费用每月摊销计入费用。

旻玥 追问

2018-05-28 13:56

谢谢老师。那这个记入长期待摊费用是从什么时候开始呢?是从合同上约定的时间吗?合同时间是2018年4月-2019年3月,财务上也是这12个月摊销吗?

江老师 解答

2018-05-28 13:57

那就是从2018年4月开始摊销,如果没有从这个月摊销,5月账务处理可以摊销两个月的数据

旻玥 追问

2018-05-28 14:12

老师,我的分录是这样可以吗?3月份签订合同时付了2万现金,借预付账款-房租,贷现金。4月份分摊时,借管理费用-房租,贷预付账款。(这个对吗?)5月份收到一张10万的发票,怎么做?长期待摊费用这个科目何时做呢?不好意思,请教老师!

江老师 解答

2018-05-28 14:14

没有长期待摊费用,就是无法进行账务处理。

旻玥 追问

2018-05-28 14:21

谢谢!没有发票可以做账长期待摊费用吗?我发票5月份刚收到。

旻玥 追问

2018-05-28 14:24

我四月份没有摊销,现在五月份收到发票,不过只有十万的发票,长期待摊费用是十万吗?还是总额三十万啊?

江老师 解答

2018-05-28 14:24

没有发票,不能做到长期待摊费用,有发票时 
借:长期待摊费用 
贷:预付账款

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房租按正常的12个月进行分摊计入费用处理。至于付款是计入预付账款处理,发票来了冲销预付账款,计入长期待摊费用,按从长期待摊费用每月摊销计入费用。
2018-05-28 13:47:04
您好,预付款 借预付账款 贷银行存款
2022-10-11 05:48:37
借;预付账款 贷;银行存款 借;销售费用 贷;预付账款
2016-07-01 13:54:18
你好,合同付在发票后面。
2019-04-03 17:15:12
是 借:在建工程 200万 贷:银行存款 50万 其他应付款 150万, 还是 借:在建工程 50万, 贷:银行存款 50万 , 这个账是要根据合同来做还是发票
2015-11-13 15:54:18
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