5月1号购买100000原材料:已入库:用银行布存款支付8000.余额未付:那我做帐是不是记:借:原材料100000:贷:银行款80000 应付帐款20000.那5月10号:从银行转出这20000元:那我该怎么记帐
蕾蕾
于2018-05-28 14:44 发布 979次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好
借;应付账款 贷银行存款 20000
2018-05-28 14:46:21
你好 如果是私人给你们开具发票 可以公转私处理 计入原材料科目 或者冲减应付账款
2021-08-30 16:39:50
你先查对都有哪个科目对不上于报表,查找原因改成正确的即可
2017-02-04 16:34:46
你好,当时应当按4900入账,而不是计入待处理财产损益的
2017-05-09 12:37:15
你好 借原材料贷应付账款 借原材料贷银行存款。 你需要分别体现明细的。 没付款的挂应付账款。 本月支付 你做借应付账款贷银行存款 又采购 借原材料 贷应付账款
2020-05-05 16:24:22
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