到2024年底有固定资产,也全部累计折旧完了,2024年 问
您好,因为固定资产没 有清理,没有这个分录 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,年度所得税多交要退税,企业不想退,想做调整,怎 问
你好,这样的话,你在纳税调整明细表扣除类其他里面填写。调增利润就可以了。 答
有两个地方申报个税,两边都填了扣除5000,自然人到 问
你好,是的,自己汇算清缴,然后退税或者补税。 答
找宋老师,有账务问题需要请教? 问
你好,你有什么问题? 答
去年1月有一张专票金额1271.32元,进账税是140.68 问
直接在去年12月调整,反正都要修改财务报表才能汇算,再查查其他账是否需要修改? 答

缴纳个税分录是啥?需要计入其他应收款吗?
答: 借:应交税费--个税,贷:银行存款
缴纳社保的分录为啥是借管理费用 其他应收款 贷 银行存款 为啥缴纳工资的分录是借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这里的缴纳社保不是在缴纳工资的时候做的吗?为啥其他应收款一个在借方一个在贷方
答: 你好,一借,一贷,这样才能把帐做平呢。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保和缴纳社保分录中其他应付款和其他应收款有啥区别?
答: 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
前一个分录其他应收款为啥在借方,后一个分录其他应收款为啥在贷方,发放工资对于社保扣缴公积金扣缴其他应收款到底是应该记到借方还是贷方
计提个税时,会计分录是借:管理费用-工资18000 贷:应付职工薪酬17500 其他应收款-代缴个税500 缴纳个税时的会计分录是借:其他应收-代缴个税500 贷:银行存款500。请问老师分录对吗?


杰 追问
2018-05-28 17:57
袁老师 解答
2018-05-28 22:51