我公司是电商,受托代销其他企业产品,客户下订单后由对方发货,并由对方开发票给客户,我们只赚中间差价,对方企业不给我们开发票,我们也不给对方开发票,月末按销售数据把成本打入对方账户。1、这样怎么做账务处理2、成本如何结转
春暖花开
于2018-05-29 09:24 发布 1858次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-05-29 09:28
你好!按你现在的流程应该是你们给客户开发票,供应商给你们开发票,根据供应商开的你们才可以结转成本,看看代销商品的业务处理。现在的情况等于你们只收取手续费作为收入,成本也就是相关人员的工资和部分费用
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你好!按你现在的流程应该是你们给客户开发票,供应商给你们开发票,根据供应商开的你们才可以结转成本,看看代销商品的业务处理。现在的情况等于你们只收取手续费作为收入,成本也就是相关人员的工资和部分费用
2018-05-29 09:28:08
您好,建议还是按实际入库开具入库单,以及给的价格来入库,之后卖出去,再根据这个价格来结转成本就行。
2018-05-31 18:16:09
你好,可以的,客户可以直接打款给受托方再由受托方扣除中间代销费用后转账给委托方
2020-03-09 12:54:33
你好,借库存商品贷,银行存款,借主营业务成本,贷库存商品,你这个不允许抵扣增值税的。
2021-12-27 15:53:42
你好,受托代销商品,委托方发货给客户,赚取差价,需要给委托方开代理服务费发票
2019-04-19 15:55:37
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