老师好,我们是物业公司,假如供货商(卖保洁产品)给我们开的发票是16240,我们下月实际付款是16200,那么这余额40应付账款怎么平?
流年渲染了谁の容颜
于2024-12-09 10:05 发布 29次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-12-09 10:07
借应付账款
贷营业外收入,以后不支付的转这个。
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2023-12-15 18:38:17
你好,预提分录是怎么做的呢。
2019-09-10 09:49:00
可以先按你们实际发生先做费用借xx贷其他应付款就可以。
2019-01-03 12:27:53
票据呢,贴什么呢……
2020-04-16 20:03:48
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