收到本公司客户的一张支票,然后背书转让给了我司供应商,此过程会计分录怎么做。供应商货款已确认开票,客户对账未确认还未开票,我公司有使用应收,预收,应付,预付科目。最好写一套完整的分录,谢谢!
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于2018-05-29 13:18 发布 1913次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-05-29 13:32
你好!公司客户的一张支票借:银行存款 贷:预收账款 背书转让给了我司供应商 借:应付账款 贷:银行存款
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你好!公司客户的一张支票借:银行存款 贷:预收账款 背书转让给了我司供应商 借:应付账款 贷:银行存款
2018-05-29 13:32:26
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你好 借应收
贷收入
应交税费
按价外费用处理 记收入的
2022-03-26 12:51:13
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你好!可以计入营业外收入,或冲减原来材料的成本。
2018-11-09 15:33:26
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你好,打了折(是因为什么原因打折?对方有给你开具负数发票吗?)
2020-04-02 16:33:26
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同学你好
发票开多少
2024-03-05 12:00:08
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