送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-30 15:19

你好!你当时计入财务费用或者营业外支出就好了。

上传图片  
相关问题讨论
你好!你当时计入财务费用或者营业外支出就好了。
2018-05-30 15:19:41
编制调整分录 借:应收账款 贷:预收账款
2018-09-07 11:17:44
你好!看看具体原因可以做凭证调整
2019-06-10 05:00:04
你好 是同一个客户下面的 预收账款和预付账款的金额导致的负数吗
2020-04-09 16:46:53
您好,调整时,借;预付账款,贷:预收账款。这样即可。
2019-04-05 11:09:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...