老师,我现在迷糊了。申报系统中进项与我勾选的一样,但是做账有一笔业务招待费,少了进项和进项转出这个步骤,直接当普票全部做费用了,但是这业务招待费开的专票,我系统中勾选了。现在我12月份补做了这个分录了。进项和进项转出这个步骤。 申报时进项税额转出看错了多填了,现在需要更正申报吗?
蒲公英
于2024-12-20 16:47 发布 53次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2024-12-20 16:48
你好,需要更正申报。
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您好, 计提福利个人消费里面
2023-07-07 10:03:00

你好,你已经勾选抵扣认证了吗?
2021-12-15 09:48:37

您好,招待费类的专票是需要进项转出的,不允许进行抵扣
2018-12-11 10:35:49

您好, 是需要进项税额转出的
2021-12-15 14:05:01

借:管理费用-接待费
贷:银行存款
你只是认证不抵扣就是了
2021-11-22 13:52:29
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