送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-31 18:17

您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。

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您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。
2018-05-31 18:17:48
https://m.doc88.com/p-17016089858785.html# 看看这里对你有帮助,完整流程
2022-04-02 16:44:46
你好,已提完折旧的固定资产不再计提折旧,结转到下个月是什么意思?
2018-10-10 09:35:18
同学你好 借投资性房地产 贷固定资产 这样 改成投资性房地产就行
2022-02-28 16:47:02
同学。你如果是固定资产生成的折旧,是要到固定资产模块进行删除的
2019-06-12 13:49:18
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