金蝶软件将固定资产系统结账怎么操作?
jia jia
于2018-05-31 18:09 发布 4159次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-05-31 18:17
您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。
相关问题讨论
您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。
2018-05-31 18:17:48
https://m.doc88.com/p-17016089858785.html#
看看这里对你有帮助,完整流程
2022-04-02 16:44:46
你好,已提完折旧的固定资产不再计提折旧,结转到下个月是什么意思?
2018-10-10 09:35:18
同学你好
借投资性房地产
贷固定资产
这样
改成投资性房地产就行
2022-02-28 16:47:02
同学。你如果是固定资产生成的折旧,是要到固定资产模块进行删除的
2019-06-12 13:49:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息