送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-31 18:17

您好,一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。

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