老师好,接手上一家公司,有一笔代收的应收账款50000,我录入期初数应收账款的借方,收到货款用的是贷方,替上一家公司支付税款10000,剩余的款40000用其他应付款走的,现在有其他应付款借方余额,怎么调整啊老师!是不是我用的科目不对呢,希望老师帮忙解答!
乐观的冬天
于2024-12-28 20:13 发布 1次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-12-28 20:15
您好,这个不是我们的资产,就不要录期初的
借:银行 50000 贷:其他应付款 50000
借:其他应付款 50000 贷:银行 40000 应交税费-代扣代缴 10000
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你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。
应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
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