我有4月份开出去的17%的发票,客户5月份退回,我红冲掉,但是客户要求开16%的票,这样我税控盘显示出来17%这栏是负数的销项税额,这样是不可以的吗?老板说差的1%的税要我们自己承担,我报税的时候应该怎么做才合理?(本月开出去的16%的发票是不可能退回的)
玉山-叶子
于2018-06-01 09:46 发布 715次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,不可以的。报税的时候到税务局大厅窗口进行非正常申报处理吧。
2018-06-01 10:11:27
会,相互抵减了,不会退回,你不是开红字和重新开蓝字吗,这个相互抵减了,蓝字-红字是小于0 才会有退税
2020-06-18 09:26:03
同学,您好!
3%一列:不含税金额是47126.22,适用3%税率,税额是1413.78
50393.55-47126.22=3267.33,适用的1%税率,税额为32.67
合计一列:不含税金额为50393.55,税额为1413.78%2B32.67=1446.45
2022-07-01 15:07:47
你好; 没有的话 你就 申报留抵即可。 以后有谁在做抵减即可
2022-01-05 09:54:47
同学你好
对的,你红冲的时候按照3%的红冲
2021-01-04 10:04:33
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