送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-01 10:04

你好,借;原材料等科目   应交税费(进项税额)   贷;银行存款等科目

才谜 追问

2018-06-01 10:07

月底应交税金余额为借方那怎么办

邹老师 解答

2018-06-01 10:10

你好,不需要特殊处理,结转以后月份抵扣就是了

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相关问题讨论
你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-06-01 10:04:07
下个月认证就可以了,抵以后的税款。
2017-03-17 08:39:17
你好! 借:应交税费…未交增值税(留抵,不用交) 销项税额 贷:进项税额
2020-01-11 17:15:27
您好,什么时候抵扣的,就什么时候做账转入应交税费/增值税/进项税额
2019-12-09 12:11:10
借;应交税费-销项税额1807.3 贷:应交税费-进项税额1807.3
2019-10-04 10:33:06
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