送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-01 15:05

你好,这个是需要按折扣之后的金额做收入处理的

月明 追问

2018-06-01 15:10

不是冲预收账款吗

邹老师 解答

2018-06-01 15:10

你好,之前有预收需要冲销 
借;预收账款   贷;主营业务收入  应交税费

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相关问题讨论
你好,这个是需要按折扣之后的金额做收入处理的
2018-06-01 15:05:53
你好同学我们不计这个,我们是按扣完优惠之后的金额入账做为收入同学。
2020-06-03 11:25:43
你好 计入其他应付款 走与其他经营相关的现金
2018-12-19 16:58:54
同学你好 这个以价计征就有
2022-09-15 16:15:59
你好,开发票是按合同金额 借银行存款 财务费用 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2021-06-04 19:00:37
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