送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-01-02 09:15

你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。

姚姚 追问

2025-01-02 09:22

12月开的发票,12月的会计分录怎么做?

姚姚 追问

2025-01-02 09:23

发票开了15500,实际收到15000

宋生老师 解答

2025-01-02 09:25

你好,12月正常做借,应收账款1 5500,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。

姚姚 追问

2025-01-02 09:27

银行收到了不是应收

宋生老师 解答

2025-01-02 09:28

你好,是的,收到钱的时候借银行存款,贷,应收账款。

姚姚 追问

2025-01-02 09:29

银行与发票金额不一致了  银行少了500

宋生老师 解答

2025-01-02 09:30

你好,你这个可以当营业外支出。

宋生老师 解答

2025-01-02 09:30

也就是当坏账来处理就好。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...