老师好 我是销售方 发票金额多开 实际收款与发票金额不一致 账务怎么处理
姚姚
于2025-01-02 09:14 发布 74次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-01-02 09:15
你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。
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你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。
2025-01-02 09:15:21

根据实际报销的金额打款。
2018-11-26 15:26:29

你好,只能是根据发票做账务处理,差额挂账
2017-03-17 09:44:33

首先要确认客户是否有开具正确的发票,如果有的话,就可以在发票上做出相应的注释。如果客户没有开具正确的发票,则需要重新开具一张发票,并在发票上标明“合同销售金额减去佣金后,实际收款金额为XX元”。
2023-03-27 05:28:40

直接开收取的金额
扣除佣金
单价修改
数量不变
2022-01-03 12:41:37
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