送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-01-02 09:15

你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。

姚姚 追问

2025-01-02 09:22

12月开的发票,12月的会计分录怎么做?

姚姚 追问

2025-01-02 09:23

发票开了15500,实际收到15000

宋生老师 解答

2025-01-02 09:25

你好,12月正常做借,应收账款1 5500,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。

姚姚 追问

2025-01-02 09:27

银行收到了不是应收

宋生老师 解答

2025-01-02 09:28

你好,是的,收到钱的时候借银行存款,贷,应收账款。

姚姚 追问

2025-01-02 09:29

银行与发票金额不一致了  银行少了500

宋生老师 解答

2025-01-02 09:30

你好,你这个可以当营业外支出。

宋生老师 解答

2025-01-02 09:30

也就是当坏账来处理就好。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。
2025-01-02 09:15:21
根据实际报销的金额打款。
2018-11-26 15:26:29
你好,只能是根据发票做账务处理,差额挂账
2017-03-17 09:44:33
首先要确认客户是否有开具正确的发票,如果有的话,就可以在发票上做出相应的注释。如果客户没有开具正确的发票,则需要重新开具一张发票,并在发票上标明“合同销售金额减去佣金后,实际收款金额为XX元”。
2023-03-27 05:28:40
直接开收取的金额 扣除佣金 单价修改 数量不变
2022-01-03 12:41:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...