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姚姚
于2025-01-02 09:14 发布 56次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-01-02 09:15
你好,这个正规的做法是需要开红字发票冲减。
姚姚 追问
2025-01-02 09:22
12月开的发票,12月的会计分录怎么做?
2025-01-02 09:23
发票开了15500,实际收到15000
宋生老师 解答
2025-01-02 09:25
你好,12月正常做借,应收账款1 5500,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2025-01-02 09:27
银行收到了不是应收
2025-01-02 09:28
你好,是的,收到钱的时候借银行存款,贷,应收账款。
2025-01-02 09:29
银行与发票金额不一致了 银行少了500
2025-01-02 09:30
你好,你这个可以当营业外支出。
也就是当坏账来处理就好。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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